6月费用付款并确认,7月收到发票税额冲减费用 6月费用报销可以用七月的发票吗
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可以用下月的发票报销本月的费用吗?
嗯,理论上肯定的不行的。
你是不是想本月先进费用,下月取得发票再附在凭证后面?
1、 无论是普通发票还是增值税专用发票,票面上方的中间位置都有一个全国统一发票监制章,上面是这样写的全国普通发票监制章,
中间辽宁(按地区的),下面是国家税务总局监制 ,这样的发票是合法的 可以正常报销的.
2、门市部的发票按发票上的品名、 规格 、数量 、单价、 金额 填写就可以了.
3、发票报销时要有经手人、 验收人 、负责人三者签字就可以报销入帐了.
法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》 第二条 在中华人民共和国境内印制、领购、开具、取得、保管、缴销发票的单位和个人(以下称印制、使用发票的单位和个人),必须遵守本办法。
6月已支付货款,但发票和材料7月才回来应怎样做账?
6月已支付货款,但发票和材料7月才回来应怎样做账?
6月支付的货款计入预付账款科目
借 预付账款
贷 银行存款
待7月份收到材料与发票后再冲预付账款
贷 原材料
应交税费-应交增值税(进项税额—)
贷 预付账款
用信汇方式支付货款怎样做账?
去银行办理信汇时
借:其它货币资金——银行汇票存款
贷:银行存款
用上项信汇款购买回货物时
借:材料采购
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:其它货币资金——银行汇票存款
请问1月用银行存款支付货款,2月底企业建账,6月开回增值税发票,该业务怎样做账?
1、
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)25500
2、
借:应收账款——乙公司
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)17000
3、
借:销售费用——广告费
贷:银行存款
4、
借:销售费用1000
贷:库存现金1000
借:主营业务成本
贷:库存商品——A产品80000
——B产品70000
材料已验收入库,但增值税发票未到,货款已支付的业务,如下做账,可以吗?谢谢。
收到货物,发票未到,月末:
借:原材料
贷:银行存款
在一般情况下,未收到发票是不付款,收到货物,发票未到,月末估价入库:
借:原材料
贷:应付账款
下月初用红字冲回:
借:原材料
贷:应付账款
等收到发票:
借:原材料
应交税费-应缴增值税(进项税额)
贷:银行存款
在实际工作中,也可以先将进项税额先放入一个过度科目,等下月收到发票,再冲销,重新入账
货款5000元在10月27日已支付。
Payment of 5,000RMB loan was done on 27th, Oct.
已支付货款,设备已到,发票跨年了也没有收到
设备是不管是公司生产经营用,还是卖出去,发票暂时未收到,可以先暂估结转成本,后面发票收到了在冲暂估和冲暂估差异
从丙公司购入b材料元入库货款已支付
1、如果题中的100,000元是价税合计款,那么就是:
借:材料采购-b材料 85,470.09
应交税金-应交增值税(进项税金)14,529.91
贷:银行存款 100,000
2、如果题中的100,000元是价款,那么就是:
借:材料采购-b材料 100,000
应交税金-应交增值税(进项税金)17,000
贷:银行存款 117,000
12月28日,从A公司购入B材料,已用承兑汇票支付货款35100,材料发票未收到。 借:应付账款---A公司35100
自己开具的承兑汇票是这样的
在银行开具承兑时:
借:其他货币资金
贷:银行存款
到期支付时:
借:应付票据
贷:其他货币资金
支付给对方单位时:
借:应付账款
贷:应付票据
收到对方单位的承兑汇票时:
借:应收票据
贷:应收账款
如果用收到其他公司的汇票转付给A公司,你的分录是对的:
借:应付账款
贷:应收票据
用未做帐现金支付货款 发票来了怎么做账
- 收到发票但未付款的会计分录为:
借:库存商品/原材料
应交税费/应交增值税/商品进项税额
贷:应付账款/应付货款
应付账款在贷方就表示,尚未支付的货款。
应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
购入原材料10000元,其中货款8960元上月已支付,余款以银行存款支付
借;原材料10000
贷:预付账款8960
贷:银行存款1040
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